| Número do Empenho | 30002 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 30.000,65 |
| Valor Liquidado | R$ 30.000,65 |
| Valor Pago | R$ 30.000,65 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS COM MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS MENADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS DEMAIS SECRETARIAS, PARA O EXERCICIO 2026. CONFORME CONTRATO Nº 05012026058/2026, PROCESSO ADM Nº 133/2025. PREGÃO ELETRONICO Nº 058/2025. 1ª MEDIÇÃO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LRJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***894390001** |
| Endereço | AVENIDA ADEMAR DIOGENES, 620, SAO PEDRO, 64.900-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |