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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho37005
Data de emissão06/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.700,00
Valor LiquidadoR$ 1.700,00
Valor PagoR$ 1.700,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***845613**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A ATUALIZAÇÃO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS, APOIO ACADEMICO, REVISÃO DOS DIARIOS DE CLASSE, BEM COMO FICHAS DE NOTAS E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO 2º SEMESTRE DE2024, E INICIO DO PERIODO LETIVO DE 2025. TUDO PARA FINS DE ESTUDO E PLANEJAMENTO DE INICIATIVAS, PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FRANCISCO SANTANA DO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA A SANTANA FEITOSA
CPF/CNPJ***394661**
EndereçoCENTRO, 0, CENTRO, 64.453-
CidadeCURRAIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2025 1 1 1.700,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000588800060000420 000588 11/02/2025 85,00
000520100154 000588 11/02/2025 1.615,00