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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 225003
Data de emissão 13/08/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 450,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***255753**
Dados do Credor
Nome do Credor J. DUTRA E CIA LTDA
CPF/CNPJ ***023730001**
Endereço AV. MARANHAO, 71, SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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